Toplu Virman (Döviz Alış/Satış İşlemi)


Toplu Virman (Döviz Alış/Satış İşlemi), bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında toplu virman(aktarım) işlemi yapılan ekrandır.


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Döviz Alış/Satış İşlemi



Toplu Virman Yeni Kayıt

Döviz Alış/Satış İşlemi ekranında üst menüde bulunan "Toplu Virman" butonu ile ilgili sayfaya gidilir. İşlem tipi ve şube seçimi yapılır. "+" artı ikonu ile satır eklenir. Hangi hesaptan hangi hesaba seçimleri yapılarak tutar belirlenir. Yapılan aktarım için yapılan bir masraf tutarı var ise masraf, masraf merkezi ve gider kalemi seçilir.


İşlem Tipi: İşlem tipi bölümünde "Banka Virman" tipi seçimi yapılır. Not: Yeni işlem tipleri Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri yoluyla eklenebilir.

Hangi Hesaptan, Hangi Hesaba: Hesaplar arası aktarım yapılacak, banka hesap seçimleri yapılır.

Tavsiye: Yeni banka hesabı ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka hesapları yoluyla eklenir. Daha detaylı bilgi edinmek için "Banka Hesaplarının Tanımlanması" yazımızı okuyabilirsiniz.

Çıkış Şube, Giriş Şube: Hangi hesaptan seçilen hesabın şubesi çıkış şube olarak seçilir. Hangi hesaba bölümünde seçilen hesabın şubesi de giriş şubesi bölümünde seçilir.

Proje, Belge No: Proje bağlı bir aktarım ise proje seçimi yapılmalıdır. Belge numarası sistem üzerinden otomatik verilir. Manuel düzenleme işlemi de yapılabilir.

Tutar, Dövizli Tutar: Girilen tutarın para birimi, hangi hesaptan seçilen hesabın para birimidir. 

Masraf, Masraf Merkezi, Gider Kalemi: Hesaptan hesaba aktarım yapıldığında, masraf çıktı ise veya aktarım masraf olarak kaydedilmek isteniyor ise bu masraf bölümüne girilir. Bütçeyi ilgilendiren işlem yapabilmek için bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri sisteme tanımlı olmalıdır. 


Toplu Virman eklendikten sonra üst menüde bulunan İlişkili Belgeler ve Notlar butonu ile belge ve notlar eklenebilir. Mahsup fişi butonu ile muhasebe fişi kontrol edilir.

Dikkat: Toplu virman ekranında, seçilen bankalara ait para birimleri aynı olmalıdır.



Listeleme Ekranı

Banka virman işlemleri, listeleme ekranına ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka İşlemleri yolu ile gidilir. İlgili virman fişini görüntülemek için ilgili belge numarası girilir. Veya işlem tipi Banka Virman seçimi yapılarak bütün banka virman fişleri listelenebilir. 


İpucu: Toplu virman üzerinde Masraf ve gelir merkezleri seçebilmek için sisteme kaydedilmiş olması gerekir. Detaylı bilgi için "Masraf ve Gelir Merkezleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?