Stopajlı Alış Faturası
Stopajlı Alış Faturası, satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği faturaları girmek için kullanılan ekrandır.
Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Stopajlı Alış Faturası
Tip: Stopaj, hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir.
Stopajlı Alış Faturası Kayıt ekranındaki "İşlem Tipi" bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek kayıt yapılabilir;
- Müstahsil Makbuzu
Defter tutan Çiftçilerin, defter tutmayan çiftçiler ile yaptıkları alışverişler sırasında düzenlenen belgedir.
Tip: e-Müstahsil Makbuzu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için ‘’e-Müstahsil Makbuzu ve Parametrik Tanımlamalar’’ dokümanımızı inceleyebilirsiniz.
- Serbest Meslek Makbuzu
Serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belgedir.
- Gider Pusulası Mal
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan malların belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.
- Gider Pusulası Hizmet
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir.
STOPAJLI ALIŞ FATURASI TANIMLARI

- İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız alış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin.
- Cari Hesap: Bu alan alış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki üç noktaya tıklayarak listeden ilgili tedarikçiyi seçin.
Dikkat: Tedarikçinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için Kurumsal Hesap kartında “Satıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir. - Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.
- Vergi Kodu: Vergi kodlarının girildiği alandır.
- Fatura No: Fatura no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.
- Fatura Tarihi: Fatura tarihi alanı faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.
- İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelecektir.
- Proje: Proje alanında bu alış faturasının ilişkili olduğu proje seçilir.
- Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait teslim alınan alış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.
- Satın Alan: Ürünü satın alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır.
- Depo: Depo alanı ürünün teslim alınacağı depo/lokasyonu seçmek için kullanılır. Alanın yanındaki ikona tıklayarak mal teslimatının yapıldığı depo/lokasyon adını seçin.
- Departman: Bu alan teslimatın yapıldığı departmanı seçmek için kullanılır.
- Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır.
- Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi bilgisini eklemek için kullanılır.
- Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir.
- Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Seçilen Ödeme Yöntemine göre otomatik hesaplanır.
- Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.
- Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.
- Kutucuklar yardımıyla şu işlemler yapılır;
Satış İade: Bu kutucuk seçilerek “Güncelle” dediğinizde satış iade edilmiş olacaktır.
Nakit Alış: Nakit alış kutucuğu seçildiğinde nakit hesabı seçeceğiniz kasalar açılır. - Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.
- Fatura İptal: Fatura kaydedildikten sonra herhangi bir sebepten dolayı iptal edilecek ise bu kutucuk seçilerek güncellenir. Bu doğrultuda fatura iptal olacak muhasebe ve stok hareketlerine de bu iptal bilgisi yansıyacaktır. İlişkili sipariş var ise siparişte boşa çıkacaktır.
Basket alanının kullanımı şu şekildedir;
Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. Ürünlerin gelmesi ürün detayında yer alan "Envantere Dahil" kutucuğuna bakar.
Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz alış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir.
Basket kullanımı hakkında detaylı bilgi için "Basket Ayarları ve Kullanım" dokümanını inceleyebilirsiniz
Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe bağlı ise, seçiminize göre sipariş de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.
Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;
Fatura Maliyet ve Masrafları: Bu linke tıkladığınızda ilgili fatura ile ilgili masrafları girebileceğiniz Harcama Detayı ekranı açılacaktır.
Muhasebe Hareketleri: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.
Maliyet Merkezi Dağıtımı: Bu linke tıklayarak masraf şablonları seçip faturayı maliyet merkezlerine dağıtabilirsiniz.
Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.
Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Belgede en aşağıda bulunan vergi alanında, parametrelerde tanımlı olan Tevkifat, Stopaj oranlarını ve İstisnaları seçebilirsiniz.
1.png)

xml_paymethod_control Ödeme Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_shipmethod_control Sevk Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_show_process_stage Süreç Gösterilsin mi?
Stopajlı Alış Faturası İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları
Faturanın standart muhasebe kodları girilir.
Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.
Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.
İşlemlerde kullanılacak olan muhasebe hesapları ile birlikte KDV Oranları tanımlanır.
Özel Tüketim Vergisi oransal ve tutarsal olarak tanımlanabilir.
Özel İletişim Vergisi oranları tanımlanır.
Gelir Vergisi Stopaj oranları tanımlanır.
Tevkifat oran tanımları yapılır.
BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi tanımları yapılır.
İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.
Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Mal ve Hizmet gider faturalarının girildiği iş fonksiyonudur.
Dikkat: Stopajlı işlemler artık tüm faturalarda yapılabildiği için bu fonksiyon end of life edilmiştir.
Artık geliştirilmemektedir.
Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Mal ve Hizmet gider faturalarının girildiği iş fonksiyonudur.
Dikkat: Stopajlı işlemler artık tüm faturalarda yapılabildiği için bu fonksiyon end of life edilmiştir.
Artık geliştirilmemektedir.
Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.
Gider pusulası mal muhasebe kayıtları nasıl oluşur?
Gider Pusulası üzerinden vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan malların takibi yapılır. 153 Ticari Mallar ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.
Alış faturası kaydında muhasebe kodunu nereden alır?
Fatura oluşturulurken, proje seçilmesi durumunda muhasebe kodunu ürün detayından değil proje detayından alacaktır. Ürün seçimi yapılırsa üründen alınır.
Stopajlı satış faturası için tediye fişi nasıl oluşturulur?
Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tediye fişi oluşacaktır.
Serbest Meslek Makbuzu muhasebe kayıtları nasıl oluşur?
Serbest Meslek Makbuzu ile alınan serbest meslek hizmetlerinin takibi yapılır. 770 Alınan Hizmetler ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.
Geri Bildirim
2.1.20.7. e-Müstahsil Makbuzu ve Parametrik Tanımlamalar
E-Müstahsil, vergiye tabi olmayan satıcılardan mal satın alınmasında fatura yerine geçen kağıt müstahsil makbuzunun elektronik halidir. Kullanıma geçilmeden önce parametrik tanımların yapılması gerekmektedir.
2.2.11.5.9. Gider Pusulası Mal
Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir. Bununla birlikte gider pusulası, tüketicilere satılan malların iade alınması halinde de düzenlenir.
2.2.11.5.8. Gider Pusulası Hizmet
Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belgeye denir. Bununla birlikte gider pusulası, tüketicilere satılan malların iade alınması halinde de düzenlenir.
2.2.11.5. Alış Faturası
Alış Faturası, satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği faturaları girmek için kullanılır.