فاتورة فرق الصرف المستلمة
في حالة وجود فرق سعر الصرف بين الفاتورة وتاريخ الدفع عند وصول تاريخ سداد الفواتير الصادرة سابقاً، يتم تحرير المبلغ الناتج عن هذا الفرق، أياً كان الطرف الذي لديه فرق سعر صرف لصالحه. تسمى هذه الفاتورة "فاتورة فرق الصرف".
المسار: ERP > توزيع المبيعات > الفاتورة > فاتورة الشراء
ما الذي يجب الانتباه إليه؟
- إذا لم يتم تحديد " المعاملة المحاسبية " في فئة المعاملة، " معاملة محاسبية للمعاملة التي تريدها المحدد في المعاملات المحاسبية يظهر التحذير "لم يتم! ".
- إذا كان مبلغ الفاتورة هو 0، حتى إذا تم تحديد " معاملة محاسبية " في فئة المعاملة المحددة للفاتورة، فإن المعاملات ذات القيمة 0 لا تجري معاملات محاسبية.
- يجب تحديد منتج فرق سعر الصرف في النظام و يجب تحديد حساب "خسارة صرف العملات الأجنبية" في رمز حساب الشراء المحاسبي لهذا المنتج.
- يجب إدخال "فرق سعر الصرف المراد خصمه" في قسم سعر الوحدة للمنتج المضاف في السلة.
- يجب إدخال طريقة الدفع. وإلا، لا يمكن مراقبة أداء الدفع.
- يجب إدخال العملات الثانية من الأسطر، وإلا فلن يمكن استلام تقرير وفقًا لـ عملات المعاملة.
من قسم " نوع المعاملة " في شاشات التسجيل الجديدة لفاتورة الشراء، يتم تحديد " فاتورة فرق الصرف المستلمة " وبعد ملء المعلومات الضرورية الأخرى، يتم تسجيل المعاملة.
كيف يتم إنشاء السجلات المحاسبية لفاتورة فرق سعر الصرف المستلمة؟
بالنسبة لفاتورة فرق الصرف المستلمة، يتم تعريف المنتج " فرق الصرف " في النظام. سيتم خصم 656 من حساب خسائر الصرف الأجنبي وسيتم إضافة 320 إلى الحساب الجاري.
لماذا يظهر مبلغ الخصم الدائن بالعملة الأجنبية لفاتورة فرق سعر الصرف المستلمة كـ 0؟
يتم إدراج نتائج عملة المعاملة للفواتير في يتم استخدام شاشة كشف الحساب الحالي مع حرف الشراء أو البيع لتغطية الفرق بالعملة المحلية. ولهذا السبب يظهر مبلغ عملة المعاملة بالقيمة 0 في فواتير فرق الصرف المستلمة.
?
2.2.11.1. تعريفات معلمات الفاتورة
تسمح لك وحدة فاتورة Workcube بحساب فواتيرك بدقة وإصدارها في الوقت المحدد وتتبع فواتيرك بفعالية. يسمح لك بتقديم فواتيرك لعملائك عبر الإنترنت والسماح لهم بتتبع فواتيرهم أو دفعها أو رفضها.
فاتورة الشراء
يتم استخدام فاتورة الشراء لإدخال الفواتير الصادرة عن البائع مقابل السلع أو الخدمات المشتراة.