إضافة إيصال
دون الاعتماد على مستند مصدر غير قياسي مثل الفاتورة، وإيصال النفقات، والحوالة المالية، على سبيل المثال؛ إذا كان سيتم الخصم من الحساب الجاري ولكن لن يتم إصدار فاتورة، في هذه الحالة، عندما يلزم ظهور مذكرة، يتم تسجيل مذكرة الخصم/الائتمان على النظام من خلال شاشة إضافة مذكرة.
المسار: ERP > المحاسبة المالية > الحالية > إضافة إيصال
إضافة شاشة تسجيل إيصال الإيصال
أضف إيصالًا، دعنا نفحص الحقول ذات الصلة على شاشة التسجيل.
1. في القسم؛
نوع المعاملة، الحساب الجاري: في حقل نوع المعاملة، يجب تحديد نوع المعاملة لتوفير معلومات تفيد بأن المذكرة هي مذكرة خصم/دائن. تنبيه: من أجل تحديد نوع المعاملة، يجب وضع التعريفات ذات الصلة في BPM > حقل فئات المعاملات. يجب تحديد الحساب الجاري الذي سينعكس عليه الإيصال.
رقم المستند، المبلغ، مبلغ العملة الأجنبية: يتم إعطاء رقم المستند تلقائيًا من خلال النظام، ويمكن إجراء التحرير اليدوي. يتم إدخال معلومات مبلغ الخصم/الائتمان المطلوب إظهارها. يقوم النظام تلقائيًا بحساب مبلغ العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في ذلك اليوم وفقًا للعملة المحددة.
تاريخ المعاملة:يتم تحديد التاريخ الذي يتم فيه تسجيل الإيصال.
2. في القسم؛
الفرع، القسم: يتم اختيار الفرع والقسم للحساب الجاري. هذه ليست حقول إلزامية.
المشروع، رقم المشترك، العقد: إذا كان انعكاسًا متعلقًا بالمشروع والمشترك، فيمكن إجراء اختيار المشروع والمشترك. إذا كان هناك عقد مبرم على الحساب الجاري المدين/الدائن، يتم اختيار العقد ذي الصلة.
3. في القسم؛
رمز المحاسبة، مركز التكلفة، عنصر المصروفات: يجب تحديد الحساب المحاسبي الذي سينعكس إليه الإيصال. يجب تحديد مركز التكلفة والمصروفات الذي سيتم تسجيل المصروفات فيه.
ملاحظة: رمز المحاسبة، مركز التكلفة، حقول مراكز المصروفات إلزامية. إذا لم يتم التحديد، لا يمكن تسجيل الإيصال في النظام.
النشاط، الوصف: يمكن تحديد نوع النشاط. إذا تم تقديم معلومات تفصيلية حول الإيصال، فيمكن إدخالها في قسم الوصف.
انتقل إلى شاشة إضافة الإيصال المجمع في القائمة العلوية.
شاشة تسجيل الإيصالات المجمعة
تعمل بنفس تنسيق شاشة إضافة الإيصالات. في هذه الشاشة، يظهر أكثر من مدين/دائن واحد للمحظية أو ينعكس على حسابات جارية مختلفة.

يتم إدراج الإيصالات المحفوظة في شاشة قائمة المعاملات الجارية ويتم إجراء عمليات التحرير والتحكم.
. القائمة العلوية الإضافية. تم توفيرها.Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.
x_expense_show Masraf Merkezi ve Gider Kalemi Çalışan Detayından Gelsin
Feedback
2.1.3.5. Current Virman
It is used to record transactions between current accounts. In case the receivables of one of two different Current Companies are collected from the debts of the other, or the debts of one are assumed by the other, a Current Account Transfer is made.
2.1.3.4. Current Statement
With the Current Statement, the transaction record in the current account can be followed and related invoice closing transactions can be performed with the current statement.
2.1.3.3. Current Accounts
With the Current Transactions module, current transactions can be viewed in detail, account statements can be produced and manual invoice closing operations can be performed.
2.1.7.1 Debt Credit Breakdown
This is the page that allows you to view and print the debit, credit and balance reports regarding your current accounts within the specified date and criteria range.