الفاتورة الإلكترونية العامة


يمكن لدافعي الضرائب المسجلين في تطبيق الفاتورة الإلكترونية الحكومية إصدار وإرسال الفواتير الإلكترونية عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية الحكومية نيابة عن الإدارات العامة ووحدات الإنفاق التابعة لها والتي تقع ضمن نطاق الحكومة المركزية وباستخدام نظام إدارة النفقات الجديد الذي تم تطويره من قبل الحكومة.


المسار: تخطيط موارد المؤسسات > توزيع المبيعات > الفاتورة > فاتورة المبيعات


المعلومات التي ينبغي تضمينها في مستندات الفاتورة الإلكترونية التي سيتم إرسالها عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية الحكومية نيابة عن الإدارات العامة ضمن نطاق الحكومة المركزية ووحدات الإنفاق ذات الصلة مذكورة أدناه.

  • المعلومات المصرفية
  • رمز التصنيف
  • الأصل

يجب أن تكون الفواتير التي سيتم إصدارها للعامة في سيناريو الفاتورة العامة أو الفاتورة الأساسية. ينبغي استخدام السيناريو الحكومي فقط لتتمكن من تطبيق الضوابط على الفاتورة العامة على ووركيوب فقط.


الأشياء التي يجب القيام بها قبل الاستخدام؛

نوع المعاملة

المسار: لوحة المعلومات > BPM > فئات المعاملات

في تفاصيل فئة المعاملة، يجب أن يكون نوع الفاتورة مبيعات ويجب أن يكون السيناريو عامًا.



الحساب

المسار: تخطيط موارد المؤسسات (تخطيط موارد المؤسسة)> توزيع المبيعات> العميل-المورد

يجب إدخال رقم التعريف الضريبي بشكل صحيح في تفاصيل الحساب. تعمل إضافة الحسابات وتحديثها أيضًا مع خدمات الويب. إذا تم إدخال رقم التعريف الضريبي (TIN) بشكل صحيح، فسيقوم النظام بتحديد المربع العام عن طريق الاستعلام. ليست هناك حاجة للمستخدم لوضع علامة عليها يدويًا.

نصيحة: تم تحديث تقرير تحويل دافعي الضرائب في التقارير القياسية. أثناء الاستعلام عن تقرير تحويل دافعي الضرائب، سيتم التحقق مما إذا كان عامًا أم خاصًا من خلال النظر إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) الحالي .


الأصل

المسار:  لوحة المعلومات > النظام > المعلمات > البلدان

يتم ملء حقل رمز البلد بتعريفات البلد. رمز البلد ليس إلزاميا. يتم تعريفه في المعلمات إذا تم تحديده في تفاصيل المنتج، XML. سيتم أيضًا إرسال منطقة الأصل. يمكن العثور على قيم رمز البلد في قائمة رموز البلدان ISO 3166-1-alpha-2.


تفاصيل المنتج

المسار:  تخطيط موارد المؤسسة > توزيع المبيعات > المنتجات

بعد تحديد رمز البلد في المعايير، يتم تحديده باعتباره الأصل في تفاصيل المنتج.

يتم تعريف رمز التصنيف من حقل رمز HS/CPA في تفاصيل المنتج.

رمز المنشأ والتصنيف ليسا إلزاميين. إذا تم تحديده في تفاصيل المنتج، فإن ملف XML. سيتم إرسالها أيضًا.



تقديم الفاتورة

بعد كل التعريفات التي تم تقديمها، يتم إصدار فاتورة للعامة.

نوع المعاملة : يتم تحديد السيناريو العام في الفاتورة. (إلزامي)

الحساب البنكي: تم تحديد الحساب البنكي في تفاصيل الفاتورة. (إلزامي)

رمز التصنيف: يتم تعريفه على أنه رمز HS/CPA في تفاصيل المنتج. (خياري)

الأصل: يتم تعريفه على أنه الأصل في تفاصيل المنتج. (خياري)

?

?