قسيمة الصرف
قسيمة الصرف هي قسيمة المحاسبة المستخدمة عند تحرير الأموال من ماكينة تسجيل النقد. فهو يوضح أسباب دفع الأموال الخارجة من خزنتك والحسابات التي سيتم خصمها منها.
المسار: ERP > المحاسبة المالية > المعاملات المحاسبية > إضافة صرف قسيمة
- التاريخ : التاريخ الذي يتم فيه سحب الأموال من الخزنة. تم تحديده.
- نوع المعاملة: يتم تحديد نوع المعاملة ذات الصلة لقطع القابس. تنبيه: من أجل تحديد نوع المعاملة، يجب إجراء التعريفات ذات الصلة في BPM> حقل فئات المعاملات.
- رقم المستند: يتم إدخال رقم المستند للسجل الذي تم إجراؤه في قسيمة التحصيل
- نوع المستند: مخصوم التحصيل يتم تحديد نوع المستند ذي الصلة (شيك، مصاريف، فاتورة) للقسيمة.
- طريقة الدفع: يتم تحديد نوع دفع الأموال التي سيتم إصدارها من ماكينة تسجيل النقد.
- عملة المعاملة: يتم تحديد العملة التي سيتم استخدامها للإيصال الصادر.
- اسم الحساب النقدي: ماكينة تسجيل النقد التي سيتم منها تحويل الأموال. سيتم إصدار قسيمة الدفع المحددة. تم تحديده.
- المستحق - عملة النظام: يتم ملؤها تلقائيًا بواسطة النظام استجابةً لمبلغ الخصم الذي تم إدخاله في الحقل رقم 10.
- رقم الإيصال: يتم إدخال رقم الإيصال للسجل الذي تم إجراؤه في إيصال الصرف.
- في هذا الحقل، دليل الحسابات المراد معالجتها من أجل سحب الأموال من النقد تم تحديد التسجيل. تنبيه: يجب تحديد خطط الحساب لإجراء التحديدات في هذا المجال. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول دليل الحسابات، يمكنك قراءة مقالتنا بعنوان "دليل الحسابات المحاسبية". في عمود الخصم، يتم إدخال مبلغ المال الذي سيتم سحبه من الخزنة. النوع: في سند الصرف النقدي، نظرًا لأن حساب الدائن هو الحساب النقدي دائمًا، تتم كتابة حساب المدين فقط.
يتم إدراج سجل سند الصرف الذي تم إجراؤه في شاشة إيصالات المحاسبة.
في إضافة صرف شاشة القسيمة، حيث يتم سحب الأموال من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية يدويًا بالإضافة إلى الإيصال. إذا تم تحديد خيار "النقد" لمعاملات مثل الفواتير وقسائم المصروفات وما إلى ذلك، فسيتم تحرير الأموال من السجل النقدي، لذلك يتم تسجيل قسائم الدفع التلقائي بواسطة النظام لهذه المعاملات.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
is_dsp_cari_member Cari Üyeler Gösterilsin Mi?
xml_acc_department_info Departman Seçilebilsin
xml_acc_project_info Proje Seçilebilsin