قسيمة الصرف
قسيمة الصرف هي قسيمة المحاسبة المستخدمة عند تحرير الأموال من ماكينة تسجيل النقد. فهو يوضح أسباب دفع الأموال الخارجة من خزنتك والحسابات التي سيتم خصمها منها.
المسار: ERP > المحاسبة المالية > المعاملات المحاسبية > إضافة صرف قسيمة
- التاريخ : التاريخ الذي يتم فيه سحب الأموال من الخزنة. تم تحديده.
- نوع المعاملة: يتم تحديد نوع المعاملة ذات الصلة لقطع القابس. تنبيه: من أجل تحديد نوع المعاملة، يجب إجراء التعريفات ذات الصلة في BPM> حقل فئات المعاملات.
- رقم المستند: يتم إدخال رقم المستند للسجل الذي تم إجراؤه في قسيمة التحصيل.
- نوع المستند: التحصيل المخصوم يتم تحديد نوع المستند ذي الصلة (شيك، مصاريف، فاتورة) للقسيمة.
- طريقة الدفع: يتم تحديد نوع دفع الأموال التي سيتم إصدارها من ماكينة تسجيل النقد.
- عملة المعاملة: يتم تحديد العملة التي سيتم استخدامها للإيصال الصادر.
- اسم الحساب النقدي: تم تحديد السجل النقدي الذي سيتم إصدار الأموال منه لإيصال الدفع. تم تحديده.
- المستحق - عملة النظام: يتم ملؤها تلقائيًا بواسطة النظام استجابة لمبلغ الخصم الذي تم إدخاله في الحقل رقم 10.
- رقم الإيصال: يتم إدخال رقم الإيصال للسجل الذي تم إجراؤه في إيصال الصرف.
- في هذا الحقل، دليل الحسابات المراد معالجتها من أجل سحب الأموال من النقد تم تحديد التسجيل. تنبيه: يجب تحديد خطط الحساب من أجل إجراء التحديدات في هذا المجال. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول دليل الحسابات، يمكنك قراءة مقالتنا بعنوان "دليل الحسابات المحاسبية". في عمود الخصم، يتم إدخال مبلغ المال الذي سيتم سحبه من الخزنة. النوع: نظرًا لأن حساب الدائن هو دائمًا الحساب النقدي في سند الصرف النقدي، تتم كتابة حساب المدين فقط.
يتم إدراج سجل سند الصرف الذي تم إجراؤه في شاشة إيصالات المحاسبة. شاشة القسيمة، حيث يتم سحب الأموال من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية يدويًا بالإضافة إلى الإيصال. إذا تم تحديد خيار "النقد" لمعاملات مثل الفواتير وسندات المصروفات وما إلى ذلك، فسيتم تحرير الأموال من السجل النقدي، لذلك يتم أيضًا تسجيل قسائم الدفع التلقائي بواسطة النظام لهذه المعاملات.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
is_dsp_cari_member Cari Üyeler Gösterilsin Mi?
xml_acc_department_info Departman Seçilebilsin
xml_acc_project_info Proje Seçilebilsin
?
2.1.4.10. استيراد قسيمة المحاسبة
عند الرغبة في نقل السندات التي تم إنشاؤها مسبقاً من قبل الشركة إلى النظام، يتم نقل السندات عبر شاشة استيراد مستندات المحاسبة.
2.1.1.1.4. قسائم المحاسبة
هذه هي الصفحة التي تسمح لك بإدراج وإجراء تغييرات على جميع الإيصالات الناشئة عن المعاملات المحاسبية على Workcube.
حتى
تتم جميع المعاملات النقدية والمبالغ النقدية النقدية والتحويلات النقدية والتحويلات وإغلاق فواتير الشراء والبيع والتحصيل النقدي والشيكات ومعاملات الدفع من خلال وحدة النقد. يتم تضمين وحدة النقد في الإدارة المالية العامة وتعمل بشكل متكامل مع جميع وحدات المالية والمحاسبة.