فاتورة الشراء مع الضريبة المقتطعة
فاتورة الشراء مع الضريبة المقتطعة هي الفاتورة المستخدمة لإدخال الفواتير الصادرة عن البائع مقابل السلع أو الخدمات المشتراة. الشاشة.
المسار: تخطيط موارد المؤسسات > توزيع المبيعات > الفاتورة > فاتورة الشراء مع ضريبة الاستقطاع
النوع: ضريبة الاستقطاع، وهي ضريبة يتم خصمها من المنبع أثناء سداد الإيرادات إلى الأطراف ذات الصلة وإيداعها لدى مأمورية الضرائب نيابة عن ذلك الشخص المعني.
يمكن إجراء تسجيل ضريبة الاستقطاع عن طريق تحديد المستندات التالية من قسم "نوع المعاملة" في تسجيل فاتورة الشراء شاشة؛
- إيصال المنتج
يصدره المزارعون الذين يحتفظون بالكتب أثناء مشترياتهم مع المزارعين الذين لا يحتفظون بالكتب. وثيقة.
النوع: للحصول على معلومات مفصلة حول إيصال المنتج الإلكتروني، يمكنك مراجعة وثيقتنا " إيصال المنتج الإلكتروني والتعريفات البارامترية ".
- العمل الحر الإيصال
هو مستند يعده شخص يعمل لحسابه الخاص، يوضح جميع أنواع الأعمال المتعلقة بالأنشطة المهنية، ومبلغ العمل وسعره.
- شهادة مصاريف البضائع
وهو مستند يستخدم في توثيق البضائع الواردة من غير دافعي الضرائب. ويطلق عليها.
- خدمة فاتورة النفقات
وهي الوثيقة المستخدمة لتوثيق الخدمات المتلقاة من غير دافعي الضرائب. الفاتورة. تعريفات
- نوع المعاملة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد نوع مستند الاستلام الذي قمت بإعداده. يتم عرض قائمة بجميع المستندات المذكورة أعلاه في هذه المنطقة ضمن سلطتك. انقر على الحقل وحدد نوع المستند الذي تقوم بتحريره من القائمة.
- الحساب الجاري: يتم استخدام هذا الحقل لتحديد المورد الذي تم الشراء منه. حدد المورد ذي الصلة من القائمة من خلال النقر على النقاط الثلاث الموجودة بجوار الحقل.
تنبيه: لكي يتم عرض المورد في قائمة الحسابات الجارية هنا، يجب وضع علامة "المورد" في بطاقة حساب الشركة ويجب إجراء تعريفات الحساب المحاسبي ذات الصلة للفترة المالية الحالية. مطلوب. - السلطة: الحساب الجاري / الحقل المعتمد يشير إلى مسؤول الشركة في حساب الشركة، ويتم عرض اسم ممثل العميل المحدد في الحقل العلوي هنا.
- رمز الضريبة: حيث يتم إدخال رموز الضرائب
- رقم الفاتورة : يستخدم حقل رقم الفاتورة لكتابة رقم المستند الذي تم إدخاله. يجب ملء هذا الحقل.
- تاريخ الفاتورة: يشير حقل تاريخ الفاتورة إلى تاريخ إعداد الفاتورة.
- تاريخ المعاملة: سيظهر تاريخ المعاملة تلقائيًا.
- المشروع: يتم تحديد المشروع الذي ترتبط به فاتورة الشراء هذه في حقل المشروع.
- الطلب: يتم عرض أوامر الشراء المستلمة التابعة للحساب الجاري في قائمة الاختيار في هذا الحقل. في حالة تحديد الطلب، سيتم نقل المعلومات الموجودة في الطلب إلى الفاتورة.
- تم الشراء بواسطة: يستخدم لإضافة معلومات الشخص الذي قام بشراء المنتج.
- المستودع: يتم استخدام مساحة المستودع لاختيار المستودع/الموقع الذي سيتم استلام المنتج فيه. قم باختيار اسم المستودع/الموقع الذي يتم تسليم البضائع فيه من خلال الضغط على الأيقونة الموجودة بجانب الحقل.
- القسم: يستخدم هذا الحقل لتحديد القسم الذي يتم فيه التسليم.
- طريقة الشحن: هذا الحقل مخصص لـ حدد طريقة الشحن.
- منطقة التسليم: تستخدم لإضافة الشخص الذي استلم المنتج.
- طريقة الدفع: يتم تحديد طريقة الدفع في هذا الحقل.
- النضج: يتم تعريف النضج في هذا المجال. ويتم حسابها تلقائيًا وفقًا لطريقة الدفع المحددة.
- الوصف: يمكنك إدخال وصف حول الفاتورة في هذا الحقل.
- المرجع: إذا كانت هناك مراجع ذات صلة، فيرجى استخدام هذا الحقل.
- يتم تنفيذ العمليات التالية بمساعدة الصناديق؛
استرداد البيع: من خلال تحديد هذا المربع والنقر على " تحديث "، سيتم استرداد مبلغ البيع.
الشراء نقدًا: الشراء نقدًا عندما يكون الصندوق تم تحديد الخزائن التي ستختار لها الحساب النقدي. - معلومات إضافية: سيتم تحديد معلومات إضافية، إن وجدت، بخصوص الفاتورة في هذا الحقل.
- إلغاء الفاتورة: بعد تم حفظ الفاتورة، وسيتم إلغاؤها لأي سبب من الأسباب. يتم تحديثه عن طريق تحديد هذا المربع. وعليه سيتم إلغاء الفاتورة وتنعكس معلومات الإلغاء هذه على الحركات المحاسبية والمخزونية. إذا كان هناك طلب ذو صلة، فسيكون الطلب باطلا.
استخدام منطقة السلة يكون كما يلي؛
لإضافة منتجات إلى السلة، انقر على أيقونة “+” في البداية من صف السلة. سوف تظهر قائمة المنتجات. من هنا، قم باختيار المنتجات واحدة تلو الأخرى من خلال الضغط على الوحدات الخاصة بها. يمكنك أيضًا إضافة منتجات إلى السلة عن طريق كتابة رمز المخزون أو الرمز الشريطي أو الرقم التسلسلي والضغط على المفتاح " أدخل ". عند وصول المنتجات، حدد المربع " المضمن في المخزون " في تفاصيل المنتج.
يمكنك تغيير الكميات يدويًا. ثم انقر فوق الزر " حفظ ". يتضمن سجل الشراء الذي أضفته رقم المستند ذي الصلة والتاريخ وما إلى ذلك. وستتم إضافته إلى قائمة " الفواتير " مع المعلومات.
للحصول على معلومات تفصيلية حول استخدام السلة، يمكنك مراجعة المستند " إعدادات السلة واستخدامها "
ملاحظة: إذا كانت الفاتورة التي أدخلتها تعتمد على الطلب، فإن المنتجات المدرجة في يتم وضع الطلب في السلة حسب اختيارك. سيأتي تلقائيا.
يتم تنفيذ العمليات التالية بمساعدة الروابط الموجودة في أعلى اليمين؛
تكاليف الفاتورة والمصروفات: عند النقر على هذا الرابط، يتم تنفيذ النفقات المتعلقة بالفاتورة ذات الصلة. سيتم فتح شاشة تفاصيل الإنفاق حيث يمكنك الدخول.
المعاملات المحاسبية: هذا الرابط هو رابط يمكنك من خلاله عرض المعاملات المحاسبية للفاتورة. يتم فحص قسائم الإزاحة الناتجة من هذه المنطقة.
توزيع مركز التكلفة: بالنقر على هذا الرابط، يمكنك تحديد قوالب النفقات وتوزيع الفاتورة على مراكز التكلفة.
تفاصيل الفاتورة:انقر فوق هذا أيقونة. عند النقر، يمكنك إصدار فاتورة فرقية، وعرض المستندات المتعلقة بالفاتورة أو إضافة مستندات.
بمساعدة الروابط الأخرى، يمكنك عرض معلومات إضافية عن الفاتورة والتحذيرات ذات الصلة وإجراء عمليات مثل الطباعة والحفظ والنسخ.
ملاحظة: الاستقطاع ومعدلات ضريبة الاستقطاع والاستثناءات المحددة في المعلمات في حقل الضريبة في أسفل المستند.
02]
İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.
İşlemlerde kullanılacak olan muhasebe hesapları ile birlikte KDV Oranları tanımlanır.
Özel Tüketim Vergisi oransal ve tutarsal olarak tanımlanabilir.
BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi tanımları yapılır.
Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.
Tevkifat oran tanımları yapılır.
Faturanın standart muhasebe kodları girilir.
Gelir Vergisi Stopaj oranları tanımlanır.
Özel İletişim Vergisi oranları tanımlanır.
Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.
Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Mal ve Hizmet gider faturalarının girildiği iş fonksiyonudur.
Dikkat: Stopajlı işlemler artık tüm faturalarda yapılabildiği için bu fonksiyon end of life edilmiştir.
Artık geliştirilmemektedir.
Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu, Mal ve Hizmet gider faturalarının girildiği iş fonksiyonudur.
Dikkat: Stopajlı işlemler artık tüm faturalarda yapılabildiği için bu fonksiyon end of life edilmiştir.
Artık geliştirilmemektedir.
İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.
xml_paymethod_control Ödeme Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_shipmethod_control Sevk Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_show_process_stage Süreç Gösterilsin mi?