Faturalama İşlemleri


Abone detayında tanımlanan ödeme planları üzerinden faturalama işlemleri yapılır. Abone faturalama işlemleri "Toplu Faturalama" ve "Grup Faturalama" olarak ikiye ayrılır. Birden fazla aboneye bir defada otomatik faturalar oluşturulur, aynı şekilde tek adım ile bu faturalar toplu bir şekilde e-Fatura ya da e-Arşiv fatura olarak kesilir. Kesilen faturalar sonrası fatura listesine, muhasebeye, cariye ve bütçeye otomatik kayıtlar atılarak raporlamalar yapılır. Faturalama işlemlerini kullanabilmek ve yönetebilmek için öncesinde mutlaka abone ödeme planlarının tanımlanmış olması gerekir.



Faturalama İşlemleri Fonksiyonları

  • Tüm fatura hareketlerini tek bir ekrandan takip etme
  • Sınırsız sayıda fatura baskı formu tanımlama
  • Fatura üzerinden kampanya, call center/servis başvuru takibi
  • Toplu ve Grup Faturalama
  • Toplu olarak e-Fatura / e-Arşiv Fatura gönderimi
  • Abone kategorisi ya da aşaması bazında faturalama


Faturalama İşlemleri Modül Fonksiyonları

  • Faturalama İşlemleri


Kullanıma Geçmeden Önce

  • Genel ayarlar kontrol edilir. 
    • Şirket tanımları
  • Parametreler girilir.
  • İş akışı, süreçler tasarlanır.
  • İşlem kategorileri yapılandırılır.
  • Yetkiler verilir.
    • Modül Yetkileri
    • WO - Sayfa Yetkileri
    • Kayıt Kısıtları
    • Şirket Yetkileri
    • Mali Yıl - Dönem Yetkileri
    • Şube Yetkileri
    • Depo Yetkileri
    • Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
    • İşlem Kategorileri Yetkileri
  • Xml ayarları yapılır.
  • Page designer düzenlenir.
  • Output şablonları eklenir.






Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler