فاتورة شراء البضائع


تُستخدم فاتورة شراء البضائع لمعالجة معلومات شراء السلع / الخدمات. يتم إصدار "فاتورة شراء البضائع" بعد دفع المنتج الذي تم شراؤه من تيار.


المسار: تخطيط موارد المؤسسات> توزيع المبيعات> الفاتورة> فاتورة الشراء


ما الذي يجب مراعاته؟

  • إذا لم يتم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة المعاملة ، فسيتم عرض التحذير "لم يتم تنفيذ معاملة محاسبية للمعاملة المحددة" في المعاملات المحاسبية.
  • إذا كان مبلغ الفاتورة هو 0 ، حتى إذا تم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة الحركة المحددة للفاتورة ، فإن المعاملات ذات القيمة 0 لا تقوم بإجراء معاملات محاسبية.
  • يجب اختيار المنتج المناسب. خلاف ذلك ، لا يمكن الإبلاغ عن مبيعات الفئات.
  • تم شرائه من قِبَل يجب أن يتم اختياره. خلاف ذلك ، لا يمكن مراقبة أداء البائعين
  • يجب إدخال طريقة الدفع. خلاف ذلك ، لا يمكن مراقبة أداء الدفع.
  • يجب إدخال العملة الثانية للصف ، وإلا فلن يمكن الحصول على التقرير وفقًا لعملة المعاملة.


يتم تحديد "فاتورة شراء البضائع" من قسم "نوع المعاملة" في شاشة تسجيل فاتورة الشراء الجديدة ، ويتم تسجيل المعاملة بعد ملء المعلومات الضرورية الأخرى.

في تفاصيل فاتورة الشراء الناتجة ، يوجد رمز "المعاملات المحاسبية" في أعلى اليمين. يمكنك عرض الإيصال التعويضي لفاتورتك بالنقر فوق هذا الرمز.

كيف يتم إنشاء سجلات محاسبة فواتير شراء البضائع؟

يشكل شراء السلع التجارية التي تم إنشاؤها من خلال فاتورة شراء البضائع النشاط الرئيسي للمؤسسة ، ويتم اتباع البضائع المستلمة المتعلقة بنشاطها الرئيسي. نظرًا لوجود إدخال إلى مخزون المؤسسة عند استلام البضائع التجارية ، فسيتم الخصم من 153 حساب بضائع تجارية و 191 حساب ضريبة القيمة المضافة المراد خصمها وسيتم إضافة 320 حسابًا جاريًا.

ستتم كتابة ضريبة القيمة المضافة والمنتج كخصم على فاتورة الشراء. سيتم نشر إدخال ائتمان إلى الحالي. إذا تم تحديد مشروع ، فسيأخذ رمز المحاسبة من تفاصيل المشروع ، وليس من تفاصيل المنتج.

تنشئ الفواتير إيصالات محاسبية وفقًا للمعايير المحددة في فئة الحركة ووفقًا للمعايير المحددة في المستند.

إذا تم تحديد مربع الشراء النقدي في الفاتورة وتم تحديد الحساب النقدي ، فسيتم إنشاء إيصال دفع بالإضافة إلى إيصال المقاصة.

?

?