فاتورة شراء البضائع


يتم استخدام فاتورة شراء البضائع لمعالجة معلومات شراء السلع/الخدمات. يتم إصدار "فاتورة شراء البضائع" بعد دفع ثمن المنتج الذي تم شراؤه من الحالي.


المسار: نظام تخطيط موارد المؤسسة > توزيع المبيعات > الفاتورة > فاتورة الشراء


ما يجب مراعاته؟

  • إذا لم يتم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة المعاملة، فسيتم عرض التحذير "لم يتم تنفيذ معاملة محاسبية للمعاملة المحددة" في المعاملات المحاسبية.
  • إذا كان مبلغ الفاتورة هو 0، حتى لو تم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة المعاملة المحددة للفاتورة، فإن المعاملات ذات القيمة 0 لا تجري معاملات محاسبية.
  • ينبغي اختيار المنتج المناسب. وبخلاف ذلك، لا يمكن الإبلاغ عن مبيعات الفئة.
  • يجب تحديد الذي تم شراؤه بواسطة. وبخلاف ذلك، لا يمكن مراقبة أداء البائعين
  • يجب إدخال طريقة الدفع. وبخلاف ذلك، لا يمكن مراقبة أداء الدفع.
  • يجب إدخال العملة الثانية للصف، وإلا فلن يمكن الحصول على التقرير وفقًا لعملة المعاملة.


يتم اختيار "فاتورة شراء بضائع" من قسم "نوع المعاملة" في شاشة تسجيل فاتورة الشراء الجديدة، ويتم تسجيل المعاملة بعد تعبئة المعلومات الأخرى الضرورية.

وفي تفاصيل فاتورة الشراء الناتجة، توجد أيقونة "المعاملات المحاسبية" في أعلى اليمين. يمكنك عرض إيصال مقاصة فاتورتك بالنقر فوق هذا الرمز.

كيف يتم إنشاء السجلات المحاسبية لفواتير شراء البضائع؟

يشكل شراء السلع التجارية التي تم إنشاؤها من خلال فاتورة شراء البضائع النشاط الرئيسي للمؤسسة، ويتم متابعة البضائع المستلمة المتعلقة بنشاطها الرئيسي. نظرًا لوجود قيد على مخزون المؤسسة عند استلام البضائع التجارية، فسيتم خصم 153 حساب بضائع تجارية و191 حساب ضريبة القيمة المضافة المقرر خصمها وإيداع 320 حسابًا جاريًا. 

سيتم كتابة ضريبة القيمة المضافة والمنتج كخصم على فاتورة الشراء. سيتم نشر إدخال الائتمان إلى الحالي. إذا تم تحديد مشروع، فسوف يأخذ رمز المحاسبة من تفاصيل المشروع، وليس من تفاصيل المنتج.

تقوم الفواتير بإنشاء إيصالات محاسبية وفقًا للمعايير المحددة في فئة الحركة ووفقًا للمعايير المحددة في المستند.

إذا تم تحديد خانة الشراء النقدي في الفاتورة وتم تحديد الحساب النقدي، فسيتم إنشاء قسيمة دفع بالإضافة إلى إيصال المقاصة.

?

?