فاتورة فرق سعر الصرف الصادرة


في حالة وجود اختلاف في العملة بين الفاتورة وتاريخ الدفع ، عندما يأتي تاريخ دفع الفواتير الصادرة سابقًا ، يتم تحرير فاتورة بالمبلغ الناتج عن هذا الاختلاف ، إذا كان هناك فرق عملة لصالح أي طرف. تسمى هذه الفاتورة "فاتورة فرق سعر الصرف الصادرة".


المسار: تخطيط موارد المؤسسات> توزيع المبيعات> الفاتورة> فاتورة المبيعات


ما الذي يجب مراعاته؟

  • إذا لم يتم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة المعاملة ، فسيتم عرض التحذير "لم يتم تنفيذ معاملة محاسبية للمعاملة المحددة" في المعاملات المحاسبية.    
  • إذا كان مبلغ الفاتورة هو 0 ، حتى إذا تم تحديد "معاملة محاسبية" في فئة الحركة المحددة للفاتورة ، فإن المعاملات ذات القيمة 0 لا تقوم بإجراء معاملات محاسبية.
  • يجب تحديد منتج فرق العملة في النظام ويجب تحديد حساب "مكاسب العملات الأجنبية" في رمز حساب المبيعات المحاسبي لهذا المنتج.
  • يجب إدخال "فرق سعر الصرف الذي سيتم إصداره" في قسم سعر الوحدة للمنتج المضاف في السلة.
  • يجب تحديد طريقة الدفع. خلاف ذلك ، لا يمكن مراقبة أداء الدفع.
  • يجب إدخال العملة الثانية للصف ، وإلا فلن يمكن الحصول على التقرير وفقًا لعملة المعاملة.


يتم تحديد "فاتورة فرق سعر الصرف الصادرة" من قسم "نوع المعاملة" في شاشة تسجيل فاتورة المبيعات الجديدة ، ويتم تسجيل المعاملة بعد ملء المعلومات الضرورية الأخرى. 
يوجد رمز "معاملات المحاسبة" في الجزء العلوي الأيمن من تفاصيل فاتورة المبيعات الناتجة. يمكنك عرض الإيصال التعويضي لفاتورتك بالنقر فوق هذا الرمز.

كيف يتم إنشاء سجلات محاسبة فواتير فرق سعر الصرف الصادرة؟

بالنسبة لفواتير فرق سعر الصرف الصادرة ، يتم تعريف منتج "فرق سعر الصرف" في النظام.

تنشئ الفواتير إيصالات محاسبية وفقًا للمعايير المحددة في فئة الحركة ووفقًا للمعايير المحددة في المستند. لذلك ، يجب عليك أولاً إجراء الإعدادات في إيصالك المحاسبي من خلال نوع المعاملة.

?

?