Budget Planning Slips
There are many budget planning slips within a budget. At least one planning voucher must be entered for each business unit. In the planning slip; Vouchers are created by taking into account the above dimensions, including budget center, budget item, and activity type.
It is a plan in which multiple planning vouchers are cumulatively collected, with income and expense forecasts prepared by business units every year. Business units prepare their budgets in line with their business plans, submit them to the management, and the management makes the necessary revisions and approves the consolidated budget of the business and declares it to the business units. Expenditure control or revenue targets are made based on the approved budget.
Budget Planning Dimensions | |||
Time Range | Budget Center | Budget Category | Budget Item |
Activity Type | Expending Subject | Income/Expenditure Source | Project |
Business Group | Relevant Employee | Related Physical Asset | Business |
Planning the basis of budget planning creates slips. Unlimited planning slips can be entered under a budget. Income and expenses are recorded on a row basis in the planning slips according to the dimensions in the table above.

Budget Planning Slip Fields
- Expense and Income Center: Determines where the expenditure or income occurs. It is a mandatory field.
- Budget Line: Makes the main grouping of expenditure or income. It is a mandatory field
- Activity Type: It records the result of the activity.
- Business Unit: It records in which business unit in the business it was made.
- Project: If the expenditure or income in the budget depends on a project, the project is selected.
- Business: If the expense or income is related to a business, the business dimension is added.
- Physical Asset: Repair and maintenance expenses or income are associated with physical assets.
- Subscriber: Expenses made for subscribers is recorded.
- Spender: The person who made the expenditure is selected.
- Transaction Type: System Management Transaction-Process Categories The relevant transaction type created from the Transaction Categories window is selected.
- Process/Stage: System Management Transaction-Process Categories Processes or Process The relevant process/stage created in the Management Processes window is selected.
- Related Budget: The budget to which the Income/Expenditure Plan will be associated is selected.
- Document Number: The number we defined in the System Management > Document Numbers > Finance Page Numbers section appears automatically. If it is not defined in the system, it is entered manually.
- Line Date: It is the estimated realization date of the Income/Expense.
- Planner: The company employee who carries out the plan.
- Description: The necessary explanation about the plan is entered.
- Show in the Scenario: Allows income and expenses to appear in the cash flow scenario.
Note: Budget Planning Slips can be prepared and imported in CSV format under the Budget Module.
Planlama fişleri, gelecekteki finansal işlemleri tahmin etmek, planlamak ve izlemek için kullanılır. Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.
İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Workcube, bütçe işlemi yapan iş fonksiyonları gerçek zamanlı bütçe kayıtları oluşturur. Bu kayıtlar size planlı veya plansız tüm harcama ve gelirlerin izlenmesini sağlar. Eğer gelir ve masraflarınızı gelir-masraf merkezlerine göre planlamış iseniz sonuçlar ile planları her an karşılaştırabilirsiniz.
Planlama fişleri, gelecekteki finansal işlemleri tahmin etmek, planlamak ve izlemek için kullanılır. Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.
Planlama ve Tahakkuk Fişlerini hazırlanan dosya ile toplu olarak sisteme aktarılması için kullanılır.
Feedback
14.3.7. استيراد الميزانية
بعد إنشاء بيئة Workcube، يمكن نقل البيانات المختلفة إلى النظام للتنفيذ. من الممكن إجراء تحويل جماعي بدلاً من معالجة السجلات التي تحتفظ بها المؤسسة فيما يتعلق بالموازنة إلى النظام واحداً تلو الآخر.
2.1.2.5. معاملات الاستحقاق
هي المعاملات التي تشير إلى تحقيق الدفع أو الالتزامات تجاه دين أو مستحق. على سبيل المثال، يمكنك تسجيل مبلغ الإيجار الشهري لعقد الإيجار لمدة عام واحد باستخدام قسائم الاستحقاق. أو يمكنك تجميع عائد حساب الوديعة لأجل الذي سيحدث في نهاية الفترة. تسجل قسائم تخطيط الاستحقاق التزاماتك المستقبلية أو المعادل النقدي لالتزامات الآخرين تجاهك. يمكن استخدام قسائم الاستحقاق في جميع المعاملات مثل التأمين والضرائب والإيجار والودائع والمبيعات أو المشتريات القائمة على الاشتراك.
2.1.2.4. طلب تحويل الميزانية
في Workcube، يمكنك طلب تحويل الميزانية بين ميزانياتك على أساس مركز التكلفة وبند الميزانية، ويتم تنفيذ عملية تحويل الميزانية بما يتماشى مع هذا الطلب.
2.1.2. تخطيط ومراقبة الميزانية
يعد تتبع الأهداف والحفاظ على التكاليف تحت السيطرة أمرًا حيويًا للشركات. يقوم Workcube بإنشاء سجلات الميزانية في الوقت الفعلي لوظائف الأعمال التي تنفذ معاملات الميزانية. تسمح لك هذه السجلات بتتبع جميع النفقات والإيرادات المخططة أو غير المخططة. إذا قمت بتخطيط دخلك ونفقاتك وفقًا لمراكز تكلفة الدخل، فيمكنك مقارنة النتائج والخطط في أي وقت.
اختيار الوظيفة في صفحة تحديث قسيمة تخطيط الميزانية
الوظيفة المعدلة: ERP > المحاسبة المالية > الميزانية > تم إجراء تحسينات فيما يتعلق بعرض اختيار الوظيفة في صفحة التحديث الخاصة بقسيمة تخطيط الميزانية. ص>
قسيمة تخطيط الميزانية منطقة الصرف الأجنبي الثانية
الوظيفة المعدلة: تم تحسين حقول العملة المحددة في السطر وفي المستند أثناء تسجيل إيصال تخطيط الموازنة. لقد تم تبسيط العرض من خلال توسيع أحجام الصفوف.
اختيار وظيفة متتالية في خطة الميزانية
الوظيفة المضافة/المعدلة: تمت إضافة حقل أعمال إلى معلمة "الفرز حسب الأولوية في الصفوف" في إعدادات XML في ERP > المحاسبة المالية > الميزانية > وظيفة أعمال قسائم التخطيط.
تمت إضافة "تحديد الوظائف الفرعية فقط" إلى إعدادات XML في النافذة المنبثقة للوظيفة/المهام في السطر الموجود في ERP > المحاسبة المالية > الميزانية > وظيفة وظيفة قسائم التخطيط.
الاستخدام: يتم حفظه عن طريق إضافة عمود وظيفة إلى ترتيب أولويات الأسطر بتنسيق xml في قسيمة التخطيط. يتم فتح عمود الوظائف في صف إيصال التخطيط. يجب أن يتم اختيار الوظيفة الفرعية فقط. وبهذه الطريقة، تم التأكد من إدراج الأعمال في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال جعل العمل الرئيسي (المعلم الرئيسي) أو الأعمال الفرعية اختيارية، تم جمع التخطيط الذي سيخضع للميزانية ضمن العمل الرئيسي.