Gruppeninterne Transaktionen
Es wird verwendet, um Duplikate zu vermeiden und Datenübertragungen in Unternehmen zu erleichtern, die eine einzige Workcube-Plattform als Holding oder Unternehmensgruppe nutzen.
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Intra-group Transaktionen, Verkaufsrechnung, Kundenauftrag. Es ermöglicht die Erstellung einer Bestellung, eines Verkaufslieferscheins, eines Kauflieferscheins in einer anderen Schwesterfirma oder einer der oben genannten Transaktionen in derselben Firma.
Beim Definieren der gruppeninternen Transaktion wird das Unternehmen, die Dokumentenart, das Girokonto, die Transaktionsart (Prozess für die Bestellung) im erfassten Dokument ausgewählt, während die Firma, die Dokumentenart, das Girokonto, die Transaktionsart, der Prozess, das Lager, die Preisliste und der Verkäufer für das erstellte Dokument ausgewählt werden Dokument.
Bei gruppeninternen Transaktionen wird ein Um sicherzustellen, dass die in der Firma erstellten Datensätze in der anderen Firma oder in derselben Firma erstellt werden, werden die in gruppeninternen Transaktionen erfassten Rechnungen, Bestellungen oder Lieferscheine gemäß Ihren Auswahlkriterien in der anderen Firma erstellt.

Die gruppeninterne Transaktion besteht aus 2 Teile: Aufgenommen und erstellt.
Aufgenommen. Dokument:
Unternehmen: Das Unternehmen, mit dem Sie Transaktionen durchführen, wird ausgewählt.
Dokumenttyp: Die Art der durchzuführenden Transaktion wird ausgewählt. (z. B. Verkaufsrechnung, Einkaufslieferschein). Je nach ausgewähltem Dokumenttyp werden Transaktionstypen angezeigt.
Girokonto: Wählen Sie das Girokonto aus, über das die Transaktion durchgeführt werden soll.
Prozess: Die Phase in der Bestellung wird ausgewählt.
Transaktionstyp: Der Transaktionstyp in der Rechnung oder im Lieferschein wird ausgewählt.
Erstelltes Dokument:
Firma: Die Firma, in der das Dokument erstellt werden soll, wird ausgewählt.
Dokumenttyp: Die Transaktionsart, in der das Dokument erstellt werden soll, wird ausgewählt (Verkaufsrechnung, Einkaufslieferschein).
Kontokorrent: Es wird ausgewählt, welches Kontokorrent gebucht werden soll.
Prozess: Die Phase in der Bestellung wird ausgewählt.
Transaktionsart: Die Transaktionsart in der Rechnung oder dem Lieferschein wird ausgewählt.
Zahlungsmethode: Die gewünschte Zahlungsmethode ist ausgewählt.
Lager:Das gewünschte Lager ist ausgewählt.
Preisliste:Die gewünschte Preisliste ist ausgewählt.
Verkäufer/Empfänger:Der gewünschte Mitarbeiter ist ausgewählt.
Hinweis: Prozesse/Stufen werden in Bestelldatensätzen ausgewählt, und Transaktionstypen werden in Rechnungs- und Lieferscheindatensätzen ausgewählt.
Gruppeninterne Transaktionen finden in den folgenden Dokumenttypen in der Standardstruktur statt.
- Verkaufslieferschein > Einkaufsschein. Lieferschein
- Verkaufslieferschein > Verkaufslieferschein
- Verkaufsrechnung > Einkaufsrechnung
- Einkaufsrechnung > Verkaufsrechnung
- Einkaufsrechnung > Einkaufsrechnung
- Verkaufsrechnung > Verkaufsrechnung
- Einkaufsauftrag > Verkäufe Auftrag
- Kundenauftrag > Kundenauftrag
- Kundenauftrag > Bestellung
- Einkaufsauftrag > Bestellung
Aufmerksamkeitsanforderungen;
- Um die oben genannten Vorgänge auszuführen, Das ausgewählte Produkt muss mit anderen Unternehmen in Zusammenhang stehen und das Produkt muss in einer Preisliste definiert sein.
- Wenn es nicht in der Preisliste enthalten ist, wird eine Warnung auf dem Bildschirm angezeigt. Das erfasste Dokument wird gespeichert, das resultierende Dokument jedoch nicht.
- Aktuelle, Produkt-, Lager- und Projektbuchhaltungscodes müssen in beiden Unternehmen definiert werden. Andernfalls wird es zu einer Schulden-Kredit-Ungleichheit kommen.
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In Beteiligungen ermöglicht es die Registrierung von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen nach festgelegten Kriterien.