Tahsilat 


Tahsilat; Şirketinizin alacaklarının toplanması işlemini ifade eder. Workcube üzerinde bu işlemler '''Tahsilat'' ekranı üzerinden gerçekleştirilir.


 Yol: ERP > Finans Muhasebe > Kasa > Tahsilat

  1. İşlem Tipi: Yapılan tahsilat işlemine göre İşlem Tipi seçimi yapılır. Dikkat : İşlem Tipi seçimi için İşlem Kategorileri ekranında gerekli tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir.
  2. Kasa: Tahsilatı yapılan nakitin hangi kasada tutulacağı seçilir.
  3. Cari Hesap: Tahsilat işleminin yapıldığı müşteri/cari seçilir.
  4. Belge No: İşlem için belge numarası girilir. Tip: Belge Numaraları ekranından belge no girilerek otomatik belge ataması yapılabilir.
  5. Tarih: Tahsilatın gerçekleştiği tarih girilir.
  6. Tutar: Yapılan tahsilat için toplam Tutar girilir. 
  7. Dövizli Tutar: Ekranın sağ tarafında İşlem Para Br.nde yapılan seçime göre Toplam döviz tutarı görüntülenir.
  8. Tahsil Eden: Tahsilat işlemini gerçekleştiren personel seçimi yapılır.
  9. Proje: Tahsilat işlemi bir projeye bağlı ise proje ile ilişkilendirilir.
  10. Tahsil Fişi: İlgili tahsilata ilişkin muhasebe fişi kaydedilir. Daha detaylı bilgi için ''Tahsil Fişi'' başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
  11. İlişkili Belge ve Notlar: Tahsilat işlemi ile ilgili eklenmek istenen belgeler eklenir. Eklenen belgeler aynı zamanda dijital arşivde de kayıt altına alınmış olur. 


Yapılan tahsilat işlemi kaydı sonrası sistem faturalandırma için Fatura Kapama İşlemleri ekranına yönlendirme yapacaktır.

Buradan ''Dök'' butonuna tıklanarak ilgili cariye ilişkin tüm faturalama işlemleri görüntülenir. İlgili tahsilat kaydı ve bu tahsilatın yapıldığı fatura seçilerek fatura kapama işlemi tamamlanır. Dikkat: Tahsilat ve seçilen fatura kaydı tutarı eşit olmalıdır. Aksi taktirde sistem ''Borç-Alacak Eşit Değil'' uyarısı verecektir. 

Yapılan tahsilat işlemi kayıtları ERP > Finans Muhasebe > Kasa ekranı üzerinden ''Tahsilat'' filtrelemesi yapılarak takip edilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler